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南宁市行政审批局2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-13 13:16     来源:南宁市行政审批局   

目录

第一部分:部门概况

一、南宁市行政审批局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第三部分:附件

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表

    第一部分:部门概况

  一、南宁市行政审批局及所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.承担全市行政审批制度改革的具体事务,负责行政审批标准化建设、审批流程再造、审批环节优化等相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

2.负责投资项目、市场服务、建设交通、环保城管、农林水、文教卫生、商务流通等方面的行政审批以及相关事项,并承担相应的法律责任。

3.负责组织、协调相关部门,开展项目踏勘、专家评审和验收工作。

4.负责进驻政务服务中心的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督。研究提出推进相对集中行政许可权制度改革的意见和建议。

5.负责政务服务管理和政务服务中心平台综合功能的建设,以及全市各级政务服务体系建设、指导和推动工作。

6.负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设。

7.负责进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培

训、管理和绩效考核。

8.指导、监督市政务服务房产交易分中心、车管所分中心、出入境管理分中心的行政审批业务工作。

9.负责政务公开、政府信息公开工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2021年主要工作任务

为深入贯彻落实党的十九大精神,按照国务院、自治区和市委、市政府全面深化改革的决策部署,坚持依法治国执政理念,进一步优化政务环境,推进服务型政府建设。

1. 整合政务服务资源,搭建政务服务管理新平台。

2. 创新优化审批机制,全面增强政务服务供给效能。

3. 加快“互联网+政务服务”建设。

4. 持续推进行政许可权相对集中改革试点。

5. 坚持群众需求导向,增强为民服务意识,全力打造人民满意服务窗口。

6. 政务公开更加全面,群众权利保障更加充分。

7. 持续发力平台建设,推动公共资源交易公开、透明。

8. 强化党风廉政建设,广泛营造风清气正的廉洁氛围。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市行政审批局为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、政务运行科、营商环境建设科、电子政务科、政策法规科、市场服务一科、市场服务二科、投资项目科、建设项目科、交通城运输科、市政项目科、农林水科、文教卫生科、社会事务科、项目勘验科、政务公开科、人事科、12345政府服务热线、自贸审批服务科和机关党委。

    2. 所属单位

南宁市行政审批局所属单位1个,即南宁市政务服务中心,为相当于正科级的财政全额拨款事业单位。

    (二)部门预算单位构成

1. 000  南宁市行政审批局本部门属一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

南宁市行政审批局核定行政编制116人,工勤编制10;二层机构南宁市政务服务中心核定事业编制60名。

(二)人员构成

南宁市行政审批局现有公务员人数110人,工勤10人,事业单位人员24名,聘用人员119人。退休人员5名。

   第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

1. 一般公共预算拨款

一般公共预算拨款8,616.23万元,同比增加718.54万元,同比增长9.09%。增长的主要原因是12345政府服务热线经费、委托第三方对营商环境进行效果评估经费有所增加。

2. 上年结转

上年结转收入104.40万元。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算8720.63万元,其中:基本支出2,795.14万元,占支出总预算的32.05%,同比增加366.91万元,增长15.11%;项目支出5821.09万元,占支出总预算的66.75%,增加351.63万元,增长6.43%。结转下年支出104.40万元,占支出总预算的1.2%

    1. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出

一般公共服务支出7766.30万元,占支出总预算的89.06%,同比增加543.81万元,同比增长7.52%,支出增长的主要原因是增加了12345政府热线工作等经费。

2)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出389.44万元占支出总预算的4.47%,同比增加了70.77万元,同比增长22.21%,支出增长的主要原因是南宁市行政审批局及二层机构人员增加在职人员,工资奖金津补贴、医疗保险、养老保险等相应增加。

3卫生健康支出

卫生健康支出268.25万元,占支出总预算的3.07%,同比增加了69.43万元,同比增长34.92%,支出增长的主要原因是单位机构及人员增加,公务员医疗补助支出等相应增加。

(4)住房保障支出

住房保障支出192.24万元,占支出总预算的2.20%,同比增加了34.52万元,同比增长21.89%,支出增长的主要原因是单位机构及人员增加,住房公积金相应增加。

(5)上年结转支出

上年结转支出104.40万元。占支出总预算的1.2%。

2. 2021年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

基本支出预算2795.14万元。

①工资福利支出2377.71万元。

②商品和服务支出408.68万元。

③对个人和家庭的补助8.75万元。

2)项目支出预算5821.09万元。

①工资福利支出608.1万元。

②商品和服务支出5121.99万元。

③资本性支出91万元。

3. 2021年项目结转下年支出104.40万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算8616.23万元(不含上年结转),比2020年预算7897.69万元增加718.54万元,同比增长9.1%。收入预算增加的主要原因是:12345政府服务热线经费、委托第三方对营商环境进行效果评估经费有所增加。

2021年一般公共预算支出预算8616.23万元(不含上年结转),比2020年预算7897.69万元增加718.54万元,同比增长9.1%。收入预算增加的主要原因是:12345政府服务热线经费、委托第三方对营商环境进行效果评估经费有所增加。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算8616.23万元(不含上年结转),其中:一般公共预算收入预算8616.23万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算8616.23万元(不含上年结转),其中:一般公共预算收入预算8616.23万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数1945.21万元,主要用于在职人员工资,日常办公经费,水电费,差旅费等支出;

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)预算数5925.49万元,主要用于南宁市民中心空调维护维修、电话、网络租用,办公设备的购置、审批系统软件维护维修,办公电脑耗材购置,水电费,培训费,物业费,电费等专项开支;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为4.97万元,主要用于退休人员;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为256.31万元,主要用于缴纳在职人员的社会养老保险;

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为128.16万元,主要用于缴纳在职人员的养老年金;

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为138.57万元,主要用于安排职工单位承担部分医疗保险支出

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为128万元,主要用于安排职工医疗补助支出;

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.68万元,主要用于安排职工大额医疗统筹费用支出;

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金预算数为192.24万元,主要用于安排职工单位承担部分住房公积金支出

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2.5万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算2.5万元,与2020年持平。其中:

公务接待费2021年预算2.5万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算5530.67万元,比2020年预算增加837.62万元,增长17.85%,增加的原因主要是:单位机构及人员增加

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算3508.48万元,同比增加98.16万元,增长2.88%,增长原因是增加了委托第三方对营商环境进行效果评估等政府采购。其中,货物项目采购预算604.68万元,占政府采购预算的17.23%,服务项目采购预算2903.8万元,占政府采购预算的82.77%

    (三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额2049.8万元,其中:水利技术审查中介服务费项目预算金额200万元,主要购买农林水项目技术审查中介服务12345政府服务热线经费项目预算金额1199.8万元,主要购买12345政府服务热线外包服务;环境影响评价文件技术评估项目预算金额450万元,主要购买环境影响评价服务;排污许可技术评估项目预算金额200万元,主要购买排污许可技术评估服务。

    (四)国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额1530万元,其中:一般公共预算支出1530万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.物业管理费610万元,资金来源:一般公共预算资金;

2.水电费300万元,资金来源:一般公共预算资金;

3.聘用人员工资620万元,资金来源:一般公共预算资金。

我单位为整体绩效目标管理部门,整体支出绩效目标8720.63万元,其中,一般公共预算资金8720.63万元,包括项目支出5821.09万元,基本支出2795.14万元,结转上年支出104.4万元。

    (六)涉密事项处理说明

    无。

五、专业名词解释

附件: 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算三公经费支出情况表

9. 政府性基金预算支出情况表

10. 项目支出预算绩效目标表






相关附件下载:

附件:1. 部门收支总体情况表.xlsx

附件:2. 部门收入总体情况表.xlsx

附件:3. 部门支出总体情况表.xlsx

附件:4. 财政拨款收支总体情况表.xlsx

附件:5. 一般公共预算支出情况表.xlsx

附件:6. 一般公共预算基本支出情况表.xlsx

附件:7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表.xlsx

附件:8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

附件:9. 政府性基金预算支出情况表.xlsx

附件:10. 项目支出预算绩效目标表.doc


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